|
|
Faktúra |
DF2025/15/027
|
Servis okien a dverí
|
124,85 |
s DPH |
O2025/15/014
|
10.02.2025 |
WIBER sp, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/044
|
Hygienické potreby
|
893,96 |
s DPH |
O2025/15/022
|
10.03.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/046
|
Elek.energia 1.2.-28.2.2025 OM:190560
|
269,88 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/042
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2025
|
58,56 |
s DPH |
O2025/17/016
|
11.03.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/050
|
Vedenie účtovníctva, PaM agenda 3/2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/048
|
Učebné pomôcky
|
1 203,27 |
s DPH |
O2025/15/024
|
11.03.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/047
|
Pracovná zdravotná služba 2/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/045
|
Dvere, police, kryt na radiátor
|
1 220,47 |
s DPH |
O2025/15/023
|
11.03.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/041
|
Mlieko, mliekarenské výrobky, potraviny 3/2025
|
431,04 |
s DPH |
O2025/17/015
|
10.03.2025 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/043
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2025
|
62,45 |
s DPH |
O2025/17/016
|
17.03.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/040
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2025
|
64,20 |
s DPH |
O2025/17/016
|
10.03.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/039
|
Mlieko, mliekarenské výrobky, potraviny 3/2025
|
292,51 |
s DPH |
O2025/17/015
|
06.03.2025 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/038
|
Zber a odvoz odpadu 2/2025
|
29,22 |
s DPH |
O2025/17/038
|
06.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/037
|
Mäso, ryby, mraz.zelenina 3/2025
|
959,61 |
s DPH |
O2025/17/017
|
05.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/042
|
Ovládače k bráne 7ks
|
210,00 |
s DPH |
O2025/15/021
|
04.03.2025 |
FEDORKOV, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/041
|
Biznis Partner 1.2.-28.2.2025
|
71,97 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/040
|
Energie KOOR 3/2025
|
4 674,27 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/051
|
Energie KOOR 1.1.-31.12.2024 vyúčtovanie
|
7 571,17 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/044
|
Mlieko, mliekarenské výrobky, potraviny 3/2025
|
467,11 |
s DPH |
O2025/17/015
|
17.03.2025 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/038
|
Plyn 1.3.-31.3.2025
|
581,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |